Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0004372
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.600.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            113101
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-12-2010
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            13-01-2011
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-01-2011
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.600.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            PRINTEC SA
        
                                    RUC
                            
            80018668-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            20
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-11003-10-0567
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 20.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 13.221.221
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 13.221.221
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            193389
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO Y REP. MENOR DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA
        
                                    Convocante
                            
            Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Camara de Diputados
        