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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003991
Monto de la Factura
₲ 4.785.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67721
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2010
Fecha de la Transferencia
23-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.785.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-11003-10-0567
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.221.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.221.221

Datos de la Licitación

ID de Licitación
193389
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REP. MENOR DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados