Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000311
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 12.741.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            49753
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            26-07-2010
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            28-07-2010
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            04-08-2010
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 12.741.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MARCIANO ZARATE LUCENA
        
                                    RUC
                            
            840073-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            19
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-11003-10-0566
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 350.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 332.758.167
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 332.758.167
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            193389
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO Y REP. MENOR DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA
        
                                    Convocante
                            
            Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Camara de Diputados
        