Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017100
Monto de la Factura
₲ 4.897.150
Nro. Solicitud de Transferencia
34962
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.123.621
Retención DNCP
₲ 17.274
Retención IVA
₲ 133.559
Retención Renta
₲ 133.559
Multa
₲ 2.489.137
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
83/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13006-18-162862
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.123.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.247.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336407
Nombre de la Licitación
Servicio de Correo para el MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica