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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0028985
Monto de la Factura
₲ 1.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6565
Fecha Solicitud de Transferencia
15-02-2018
Fecha de la Transferencia
16-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.416.962

Retención DNCP
₲ 5.310
Retención IVA
₲ 40.637
Retención Renta
₲ 27.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
059-16
Código de Contratación (CC)
CO-23023-17-135984
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.156.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.156.710

Datos de la Licitación

ID de Licitación
317881
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de fotocopiadoras e impresoras multifunción
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH