Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002897
Monto de la Factura
₲ 6.006.587
Nro. Solicitud de Transferencia
149198
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.712.154
Retención DNCP
₲ 21.405
Retención IVA
₲ 163.817
Retención Renta
₲ 109.211
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
061-16
Código de Contratación (CC)
CO-23023-17-135983
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.707.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.707.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317881
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de fotocopiadoras e impresoras multifunción
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH