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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010794
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194953
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.293.659

Retención DNCP
₲ 12.345
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 95.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
047/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-207967
Monto Contrato
₲ 62.328.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.656.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.653.596

Datos de la Licitación

ID de Licitación
401529
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL IICS UNA. AD REFERENDUM
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud