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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0000469
Monto de la Factura
₲ 1.647.900
Nro. Solicitud de Transferencia
145989
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.595.467

Retención DNCP
₲ 5.992
Retención IVA
₲ 44.943
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
06/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-209401
Monto Contrato
₲ 134.054.324
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.182.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.182.774

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390865
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - AD REFERÉNDUM - CÓD. 04
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias