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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0167010
Monto de la Factura
₲ 24.825.900
Nro. Solicitud de Transferencia
17558
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2022
Fecha de la Transferencia
08-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.362.300

Retención DNCP
₲ 87.568
Retención IVA
₲ 677.070
Retención Renta
₲ 677.070
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
06/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-209401
Monto Contrato
₲ 134.054.324
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.182.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.182.774

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390865
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - AD REFERÉNDUM - CÓD. 04
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias