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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0002739
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17548
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2022
Fecha de la Transferencia
08-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.823.136

Retención DNCP
₲ 10.582
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 81.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMPAÑIA IMPERIAL DEL PARAGUAY SRL
RUC
80001557-6
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-209353
Monto Contrato
₲ 25.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.034.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.034.045

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390865
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE - AD REFERÉNDUM - CÓD. 04
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias