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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0007212
Monto de la Factura
₲ 21.011.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16823
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2022
Fecha de la Transferencia
21-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.790.834

Retención DNCP
₲ 74.112
Retención IVA
₲ 573.027
Retención Renta
₲ 573.027
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FLASH COMUNICACIONES S.A
RUC
80040693-1
Número de Contrato
128/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-206477
Monto Contrato
₲ 118.831.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.939.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.939.438

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391501
Nombre de la Licitación
ADQUISICION ARTICULOS DE LIMPIEZA AÑO 2021-2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas