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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0034418
Monto de la Factura
₲ 7.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158192
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.516.580

Retención DNCP
₲ 28.148
Retención IVA
₲ 217.636
Retención Renta
₲ 217.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NEGOCIOS S.A.
RUC
80078787-0
Número de Contrato
129/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-206054
Monto Contrato
₲ 226.898.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.721.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.721.413

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391501
Nombre de la Licitación
ADQUISICION ARTICULOS DE LIMPIEZA AÑO 2021-2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas