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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001247
Monto de la Factura
₲ 12.113.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31962
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2022
Fecha de la Transferencia
07-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.398.882

Retención DNCP
₲ 42.726
Retención IVA
₲ 330.355
Retención Renta
₲ 330.355
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAOLA ANDREA VILLAR GONZALEZ
RUC
3174393-5
Número de Contrato
27/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-207818
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 483.738.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 464.037.636

Datos de la Licitación

ID de Licitación
394855
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias