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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001375
Monto de la Factura
₲ 90.006.200
Nro. Solicitud de Transferencia
4738
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2022
Fecha de la Transferencia
03-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.779.294

Retención DNCP
₲ 317.476
Retención IVA
₲ 2.454.715
Retención Renta
₲ 2.454.715
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-197477
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 576.497.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.887.833

Datos de la Licitación

ID de Licitación
388278
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas