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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020755
Monto de la Factura
₲ 12.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88304
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2021
Fecha de la Transferencia
19-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.689.317

Retención DNCP
₲ 43.773
Retención IVA
₲ 338.455
Retención Renta
₲ 338.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
07/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-200057
Monto Contrato
₲ 136.393.776
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.048.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.048.520

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391573
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION Y ENCUADERNACION Y CONFECCION DE AGENDAS AÑO 2021
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas