Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0007364
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 110.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            185803
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            22-12-2021
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            18-01-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            19-01-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 109.600
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 400
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BENITA YEGROS VALLEJOS
        
                                    RUC
                            
            1412573-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            60/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-28001-21-200684
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 131.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 126.179.248
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 126.179.248
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            389035
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO CEREMONIAL, ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (SEDE CENTRAL), SERVICIO GASTRONOMICO (SEDE CENTRAL Y SEDE FILIAL)"
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias Medicas
        