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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0011863
Monto de la Factura
₲ 51.588.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137805
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2021
Fecha de la Transferencia
28-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.592.145

Retención DNCP
₲ 181.965
Retención IVA
₲ 1.406.945
Retención Renta
₲ 1.406.945
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ECO RECICLADOS S.A. (ECORESA)
RUC
80054135-9
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-197612
Monto Contrato
₲ 409.964.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 386.156.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 386.156.650

Datos de la Licitación

ID de Licitación
388516
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS COMUNES TIPO I PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENUM 2021
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas