Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001310
Monto de la Factura
₲ 16.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87870
Fecha Solicitud de Transferencia
17-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-9492
Monto Contrato
₲ 290.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.913.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.913.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195954
Nombre de la Licitación
SERVICIOS CEREMONIALES
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo