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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001358
Monto de la Factura
₲ 2.136.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111095
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.136.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-9492
Monto Contrato
₲ 290.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.913.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.913.929

Datos de la Licitación

ID de Licitación
195954
Nombre de la Licitación
SERVICIOS CEREMONIALES
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo