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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000243
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94084
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTERNATIONAL PROJECTS CENTER
RUC
80027259-5
Número de Contrato
02/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-7264
Monto Contrato
₲ 229.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.296.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.296.267

Datos de la Licitación

ID de Licitación
199310
Nombre de la Licitación
EDICION E IMPRESION DE MATERIALES DE PROMOCION FORMATOS IMPRESOS Y DIGITAL CAMPANA DE DIFUCION - TRINIDAD
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Desarrollo de Productos Turisticos