Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007016
Monto de la Factura
₲ 1.353.600
Nro. Solicitud de Transferencia
84280
Fecha Solicitud de Transferencia
05-11-2010
Fecha de la Transferencia
12-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.353.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ICARO TOURS S.R.L.
RUC
80003349-3
Número de Contrato
108/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-0918
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 354.540.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 354.540.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185364
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL EXTERIOR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo