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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0024758
Monto de la Factura
₲ 392.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94209
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 392.430.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-15912
Monto Contrato
₲ 392.438.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 383.043.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 383.043.074

Datos de la Licitación

ID de Licitación
203047
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)