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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000911
Monto de la Factura
₲ 2.067.500
Nro. Solicitud de Transferencia
82777
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.067.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RAMSES S.A.C.I.
RUC
80017826-2
Número de Contrato
047/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-10614
Monto Contrato
₲ 287.818.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.710.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.710.430

Datos de la Licitación

ID de Licitación
194908
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia