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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004686
Monto de la Factura
₲ 39.676.065
Nro. Solicitud de Transferencia
80561
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2010
Fecha de la Transferencia
08-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.676.065

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARAGUAYA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80007629-0
Número de Contrato
143/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-11592
Monto Contrato
₲ 158.704.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.924.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.924.864

Datos de la Licitación

ID de Licitación
185202
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS REDUCCIONES SAN COSME Y DAMIAN Y TRINIDAD
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo