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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000308
Monto de la Factura
₲ 36.795.750
Nro. Solicitud de Transferencia
81643
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
10-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.795.750

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMMANUEL MARIE DE COLLEVILLE FLECHA
RUC
558210-5
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
CO-12001-10-12929
Monto Contrato
₲ 122.652.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.640.297
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.640.297

Datos de la Licitación

ID de Licitación
195486
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALBAÑILERIA PARA LA OFICINA DE AREGUA.
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo