Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002810
Monto de la Factura
₲ 4.066.920
Nro. Solicitud de Transferencia
124999
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.867.567
Retención DNCP
₲ 14.493
Retención IVA
₲ 110.916
Retención Renta
₲ 73.944
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-127478
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.009.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.336.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315896
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL EN HOTELES Y PASAJES PARA INVITADOS - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia