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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000205
Monto de la Factura
₲ 13.462.200
Nro. Solicitud de Transferencia
36338
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
08-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.802.308

Retención DNCP
₲ 47.974
Retención IVA
₲ 367.151
Retención Renta
₲ 244.767
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-127478
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.009.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.336.991

Datos de la Licitación

ID de Licitación
315896
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL EN HOTELES Y PASAJES PARA INVITADOS - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia