Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001804
Monto de la Factura
₲ 22.421.100
Nro. Solicitud de Transferencia
130886
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
20-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.436.858
Retención DNCP
₲ 81.531
Retención IVA
₲ 486.738
Retención Renta
₲ 415.973
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-129587
Monto Contrato
₲ 487.217.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 398.237.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 398.237.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308473
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA CAFETERIA Y EL PROGRAMA EDUCANDO EN JUSTICIA - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia
