Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002242
Monto de la Factura
₲ 12.496.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126141
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
19-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.959.993
Retención DNCP
₲ 45.618
Retención IVA
₲ 257.645
Retención Renta
₲ 232.744
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-129587
Monto Contrato
₲ 487.217.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 398.237.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 398.237.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308473
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA CAFETERIA Y EL PROGRAMA EDUCANDO EN JUSTICIA - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia
