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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001759
Monto de la Factura
₲ 11.111.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140000
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.465.754

Retención DNCP
₲ 39.192
Retención IVA
₲ 303.027
Retención Renta
₲ 303.027
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-129866
Monto Contrato
₲ 380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 349.889.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 349.889.477

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308240
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ESPECIALES DE DEPENDENCIAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia