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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000081
Monto de la Factura
₲ 1.830.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122187
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
17-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.823.345

Retención DNCP
₲ 6.655
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MONTECRISTO S.A.
RUC
80028405-4
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-121997
Monto Contrato
₲ 185.595.005
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.596.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.580.522

Datos de la Licitación

ID de Licitación
297521
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparaciones varias de edificios
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación