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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0001575
Monto de la Factura
₲ 1.956.050
Nro. Solicitud de Transferencia
154985
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.948.226

Retención DNCP
₲ 7.824
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-130643
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.785.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.769.483

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308560
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE DIARIOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia