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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0038838
Monto de la Factura
₲ 42.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48876
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.079.005

Retención DNCP
₲ 150.085
Retención IVA
₲ 1.160.455
Retención Renta
₲ 1.160.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-130743
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.054.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.554.660

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308550
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SERVIDORES Y OTROS - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia