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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005689
Monto de la Factura
₲ 3.223.500
Nro. Solicitud de Transferencia
80870
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
06-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.065.490

Retención DNCP
₲ 11.487
Retención IVA
₲ 87.914
Retención Renta
₲ 58.609
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-122539
Monto Contrato
₲ 159.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.333.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.333.924

Datos de la Licitación

ID de Licitación
306527
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE LAS INSTALACIONES ELECTROMECANICAS, ELECTRICAS Y EXTINCION DE INCENDIOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro