Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001423
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 6.700.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            185605
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            22-12-2017
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            05-02-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            06-02-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 6.371.579
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 23.876
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 182.727
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 121.818
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
        
                                    RUC
                            
            2292560-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            104
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-13001-16-129869
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 240.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 112.304.402
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 112.304.402
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            308439
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TENDIDO DE FIBRA PROPIO (KM 5 - SNC  - CSJ - DNCP) PARA LA DGRP - CONTRATO ABIERTO" PLURIANUAL - AD REFERENDUM
        
                                    Convocante
                            
            Corte Suprema de Justicia (CSJ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Corte Suprema de Justicia
        