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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001678
Monto de la Factura
₲ 42.394.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108140
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.315.923

Retención DNCP
₲ 151.077
Retención IVA
₲ 1.156.200
Retención Renta
₲ 770.800
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CO-13001-16-129869
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.304.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.304.402

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308439
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TENDIDO DE FIBRA PROPIO (KM 5 - SNC - CSJ - DNCP) PARA LA DGRP - CONTRATO ABIERTO" PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia