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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000991
Monto de la Factura
₲ 77.723.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75521
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.913.160

Retención DNCP
₲ 276.977
Retención IVA
₲ 2.119.718
Retención Renta
₲ 1.413.145
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CO-13006-15-105745
Monto Contrato
₲ 198.056.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.347.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.347.655

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285754
Nombre de la Licitación
Provision de Mampara
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica