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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001024
Monto de la Factura
₲ 51.782.400
Nro. Solicitud de Transferencia
37997
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.729.593

Retención DNCP
₲ 182.651
Retención IVA
₲ 1.412.247
Retención Renta
₲ 1.412.247
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
C.E.E. SRL
RUC
80008791-7
Número de Contrato
31/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12020-22-221516
Monto Contrato
₲ 491.063.808
Total Pagado por el Contrato
₲ 462.457.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 462.457.453

Datos de la Licitación

ID de Licitación
416605
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Kits de Bienvenida para recien nacidos
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia