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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011629
Monto de la Factura
₲ 38.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19938
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
08-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.428.518

Retención DNCP
₲ 150.466
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.163.400
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA ELOISA BOGADO ORTIZ
RUC
875204-4
Número de Contrato
60/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12020-22-223678
Monto Contrato
₲ 722.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 634.045.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 634.045.292

Datos de la Licitación

ID de Licitación
419582
Nombre de la Licitación
Servicios Profesionales para el Funcionamiento del Espacio de Desarrollo Infantil para funcionarios del MINNA Plurianual 2022-2023
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia