Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0026760
Monto de la Factura
₲ 465.500
Nro. Solicitud de Transferencia
185649
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 463.638
Retención DNCP
₲ 1.862
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-100703
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.434.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.890.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275040
Nombre de la Licitación
PROVISION DE DIARIOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia
