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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001779
Monto de la Factura
₲ 2.825.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139983
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
01-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.686.523

Retención DNCP
₲ 10.067
Retención IVA
₲ 77.046
Retención Renta
₲ 51.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LA ALPACA S.R.L.
RUC
80006418-6
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-85200
Monto Contrato
₲ 617.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 432.834.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 416.222.632

Datos de la Licitación

ID de Licitación
263013
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES ESPECIALES DE ASUNCION, SAN LORENZO, RECOLETA Y FALCON - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia