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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001343
Monto de la Factura
₲ 10.114.500
Nro. Solicitud de Transferencia
140077
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.710.427

Retención DNCP
₲ 37.347
Retención IVA
₲ 176.181
Retención Renta
₲ 190.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-94450
Monto Contrato
₲ 338.722.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 319.938.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 314.094.011

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274561
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA CAFETERIA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia