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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002435
Monto de la Factura
₲ 2.744.700
Nro. Solicitud de Transferencia
106382
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2021
Fecha de la Transferencia
07-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.582.813

Retención DNCP
₲ 9.681
Retención IVA
₲ 74.855
Retención Renta
₲ 74.855
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARNULFO ASUNCION RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
870189-0
Número de Contrato
05/19
Código de Contratación (CC)
CO-12002-19-173120
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.196.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.196.002

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357403
Nombre de la Licitación
Contratación de servicios de mantenimiento y reparación de vehículos de la Vicepresidencia de la República
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica