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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001025
Monto de la Factura
₲ 7.589.357
Nro. Solicitud de Transferencia
145819
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.148.623

Retención DNCP
₲ 26.770
Retención IVA
₲ 206.982
Retención Renta
₲ 206.982
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIGUEL ALBERTO MOLINAS
RUC
2115390-6
Número de Contrato
040
Código de Contratación (CC)
CO-12019-19-185350
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 372.303.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.303.988

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365225
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de vehiculos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH