Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0119752
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 7.750.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            56531
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            08-05-2019
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            16-05-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            16-05-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 7.299.936
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 27.336
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 211.364
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 211.364
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            INDUCLOR SRL
        
                                    RUC
                            
            80004743-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            63
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12009-18-167770
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 310.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 292.466.681
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 292.466.681
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            340597
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LCO 16 ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Justicia  (MJ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Ministerio de Justicia
        