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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014614
Monto de la Factura
₲ 7.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36764
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.678.264

Retención DNCP
₲ 25.008
Retención IVA
₲ 193.364
Retención Renta
₲ 193.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-12009-18-160959
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.563.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.563.906

Datos de la Licitación

ID de Licitación
349538
Nombre de la Licitación
LCO 08 CONTRATACION DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia