Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000929
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 33.205.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            21732
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-02-2019
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            12-03-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            12-03-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 31.276.695
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 117.123
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 905.591
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 905.591
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
        
                                    RUC
                            
            1049081-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            67
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12009-18-167846
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 235.648.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 221.963.277
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 221.963.277
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            352468
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
             LCO 14 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL 
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Justicia  (MJ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Ministerio de Justicia
        