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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004837
Monto de la Factura
₲ 15.959.300
Nro. Solicitud de Transferencia
22693
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
12-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.032.499

Retención DNCP
₲ 56.293
Retención IVA
₲ 435.254
Retención Renta
₲ 435.254
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CO-12009-18-167992
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 655.020.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 655.020.358

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352220
Nombre de la Licitación
LCO 15 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ELECTRICIDAD, FERRETERÍA Y HERRAMIENTAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia