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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
017-002-0000599
Monto de la Factura
₲ 1.327.560
Nro. Solicitud de Transferencia
143898
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
09-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.250.465

Retención DNCP
₲ 4.683
Retención IVA
₲ 36.206
Retención Renta
₲ 36.206
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CO-12009-18-164466
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.350.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.350.196

Datos de la Licitación

ID de Licitación
351327
Nombre de la Licitación
LCO 10 - ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia