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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000381
Monto de la Factura
₲ 69.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56536
Fecha Solicitud de Transferencia
08-05-2019
Fecha de la Transferencia
16-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.369.753

Retención DNCP
₲ 244.793
Retención IVA
₲ 1.892.727
Retención Renta
₲ 1.892.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Carmen Leonora Avalos Villalba
RUC
1492062-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12009-18-157262
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.187.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.187.585

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341119
Nombre de la Licitación
LCO 01 SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE CONTENIDO PARA PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia